2020年中共成都市区委宣传部部门决算(三)

发表时间:2021-10-19 16:24 来源: 责任编辑:

1. 收入支出结构分析

1)各项收入占总体收入支出的比重。

2020 年宣传部财政收入 3461.52 万元。其中一般预算收入

3184.23 万元占总体收入 91.9 政府性基金预算收入 277.29 万元,

占总体收入 8.01


2020 年宣传部财政预算支出 3461.52 万元。其中一般预算支出

3184.23 万元,占总体支出 91.9 ;政府性基金预算支出 277.29 万元,

占总体支出入 8.01



2)收入支出分布情况。

2020 年宣传部财政收入支出 3461.52 万元。其中一般预算中一般公

共服务支出 2825.88 万元,文化旅游体育与传媒支出 239.94 万元,

社会保障和就业支出 97.15 万元,卫生健康支出 21.26 万元;基本预

算中文化旅游体育与传媒支出 277.29 万元。

功能科目

调整预算数

预算执行数

合计:

3,706.78

3,461.52

1-一般预算

3,383.27

3,184.23

201-一般公共服务支出

2,833.08

2,825.88

207-文化旅游体育与传媒支出

429.94

239.94

208-社会保障和就业支出

98.72

97.15

210-卫生健康支出

21.53

21.26

2-基金预算

323.51

277.29

207-文化旅游体育与传媒支出

323.51

277.29

3)收入支出与上年度对比情况及原因分析。

2020 年宣传部收入支出 3461.52 万元,比 2019 年的 2732.21 

元增加 729.31 万元,增长 26.69 ,主要变动原因是增加政府性基金预算及一般行政事务经费。






1. 支出按经济分类科目分析。

(1) “三公”经费收入支出情况。

2020 宣传部“三公”经费预算收入 14.8 万元(其中公务用车运

行维护费 9.3 万元,公务接待费 5.5 万元,比 2019 “三公”经

费收入 15.3 万元其中公务用车运行维护费 9.3 万元,公务接待费 6 万元)减少 0.5 万元,下降 3.27%。

“三公”预算收入表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

2019

2020

 

预算数

实有人数

人均收入

预算数

实有人数

人均收入

合计

15.30

33

0.46

14.80

36

0.41

公务用车运行费

9.30

33

0.28

9.30

36

0.26

公务接待费

6.00

33

0.18

5.50

36

0.15


“三公”经费预算收入对比图




2020 宣传部“三公”经费预算支出 9.93 万元(其中公务用车运

行维护费 9.3 万元,公务接待费 0.63 万元), 2019 “三公”经

费支出 9.79 万元其中公务用车运行维护费 9.3 万元,公务接待费

0.49 万元)增加 0.14 万元,增长 1.43%。



“三公”经费支出表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

2019

2020

 

预算支出数

实有人

人均支

预算支出

实有人

人均支出

合计

15.3

33

0.46

14.8

36

0.41

公务用车运行费

9.3

33

0.28

9.3

36

0.26

公务接待费

0.49

33

0.01

0.63

36

0.02

“三公”经费预算支出对比图



(2) 会议费收入支出情况。

2020 年会议费预算收入 2 万元,比 2019 年预算收入 2 万元持平。


 

会议费预算收入表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

2019

2020

 

预算收入数

实有人

人均收

预算收入

实有人

人均收入

合计

2

33

0.06

2

36

0.06

会议费

2

33

0.06

2

36

0.06


2020 年会议费预算支出 0.35 万元,比 2019 年预算支出万元,增加

0.35 万元,增长 100

会议费预算支出表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

2019

2020

 

预算支出数

实有人

人均支

预算支出

实有人

人均支出

合计

0

33

0.00

0.35

36

0.01

会议费

0

33

0.00

0.35

36

0.01






(2) 培训费收入支出情况。

2020 年培训费预算收入 63.5 万元,比 2019 年预算收入 33.5万元,增加 30 万元,增长 89.55




 

培训费预算收入表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

2019

2020

 

预算收入数

实有人

人均收

预算收入

实有人

人均收入

合计

33.5

33

1.02

63.5

36

1.76

培训费

33.5

33

1.02

63.5

36

1.76







2020 年培训费预算支出 5.6 万元,比 2019 年预算支出 35.12 万元,

减少 29.52 万元,下降 84.05

培训费预算支出表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

2019

2020

 

预算支出数

实有人

人均支

预算支出

实有人

人均支出

合计

35.12

33

1.06

5.6

36

0.16

培训费

35.12

33

1.06

5.6

36

0.16